山南市外事办公室2026年度部门预算
2026-02-11贯彻执行党和国家、自治区党委、政府有关外事工作的方针、政策、涉外法律法规、指示和决定。贯彻执行自治区外事办公室、市委和市政府的指示和决定。负责做好市委、市政府在外事工作中的助手和参谋。围绕全市局势稳定、经济建设、社会发展和对外开放工作进行外事调查研究,为市委、市政府的决策提供意见和建议。综合管理全市因公出国(境)团组和人员各项事务。负责协助接待来市访问的国宾、党宾、议员、外交官、国际组织等其他重要外宾。统筹安排市领导的外事活动。负责缔结我市国外友好城市和协调管理民间对外交往工作,利用民间渠道促进我市对外开放和对外友好交往。负责了解、掌握全市常驻外国人员和其他外国人活动的情况,会同有关部门处理我市发生的涉外案件和涉及外国人管理的有关事宜。归口管理和协调处理全市的边界(境)事务和边境涉外事件。承办市委外事工作委员会办公室日常工作。
2026年收支总预算830.28万元。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2026年收入预算830.28万元,其中:一般公共预算拨款收入830.28万元,占100%。
2026年财政拨款收支总预算830.28万元。收入为一般公共预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入830.28万元;支出包括:一般公共服务支出616.52万元、社会保障和就业支出88.64万元、卫生健康支出70.09万元、住房保障支出55.03万元。
2026年一般公共预算当年拨款830.28万元,比2025年执行数增加119.25万元,主要原因:人员增加。
一般公共服务支出616.52万元,占74.25%;社会保障和就业支出88.64万元,占10.68%;卫生健康支出70.09万元,占8.44%,住房保障支出55.03万元,占6.63%。
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算数为616.52万元,比2025年执行数增加63.01万元,增加11.38%。主要是增加人员。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为73.37万元,比2025年执行数增加12.02万元,上涨19.59%。主要原因是增加人员。
3.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2026年预算数为15.27万元,比2025年执行数增加1.3万元,上涨9.31%。主要原因是工资增加。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为35.31万元,比2025年执行数增加5.78元,增加19.57%。主要是增加人员。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为7.03万元,比2025年执行数增加0.38万元,增加5.71%。主要是增加人员。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为55.03万元,比2025年执行数增加9.01万元,增加19.58%。主要是增加人员。
人员经费733.78万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(烤火防寒费、独生子女费、加班补助、高海拔工龄折算、休假探亲费、其他工资福利支出)、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助(体检补助、西部计划志愿者生活补助、西部计划志愿者探亲休假费)、生活补助、医疗费补助。
公用经费66.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2026年“三公”经费预算数为14.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费14.00万元,公务接待费0.8万元。2026年“三公”经费预算比2025年减少8.11%,主要原因为公务用车运行维护费减少。
2026年机关运行经费财政拨款预算57.36万元,比2025年45.6预算增加11.76万元,增加25.79%。主要原因增加人员。
截至2026年1月底,本部门共有车辆2辆,均为一般公务用车。无价值50万元以上通用设备或100万元以上专用设备。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理17个,资金830.28万元,涉及一般公共预算当年拨款830.28万元。其中:工资性支出453.44万元,其他社会保险缴费0.81万元,其他工资福利支出71.24万元,机关事业单位养老保险缴费73.37万元,城镇职工基本医疗保险缴费35.31万元,公务员医疗补助7.03万元,住房公积金55.03万元,其他对个人和家庭的补助22.28万元,商品和服务支出57.36万元,工会经费9.37万元,业务经费22.63万元,法律顾问费用1.5万元,党建经费2.35万元,公益性岗位补贴15.27万元,驻村工作经费2.5万元,退休慰问金0.8万元。
二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。


